In questa sezione devono essere pubblicati i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici. Organi di controllo interno Nessun rilievo non recepito dall'Amministrazione rispetto alle indicazioni contenute nei verbali dell'Organismo di Valutazione in carica nel biennio 2012-2013 Nessun rilievo non recepito dall'Amministrazione rispetto alle indicazioni contenute nei verbali dell'Unità di controllo istituita con delibera CC n. 34 in data 17 dicembre 2012 e disciplinata con delibera GC n. 35 del 22 aprile 2013 che ha approvato la "metodologia dei controlli interni" Organo di revisione contabile Nessun rilievo non recepito dall'Amministrazione rispetto alle indicazioni contenute nei verbali dell'Organo di revisione contabile nel quadriennio 2010-2013 Sezione di controllo della Corte dei Conti
2023 Documento Rapporto semestrale sui controlli interni - Secondo semestre 2023 Pubblicato il 01/01/2023 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda Documento Rapporto semestrale sui controlli interni - Primo semestre 2023 Pubblicato il 01/01/2023 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda Documento Piano di auditing 2023 - 2025 Pubblicato il 01/01/2023 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda 2022 Documento Rapporto semestrale su controlli interni - Secondo semestre 2022 Pubblicato il 01/01/2022 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda Documento Rapporto semestrale sui controlli interni primo semestre 2022 Pubblicato il 01/01/2022 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda 2021 Documento Rapporto semestrale sui controlli interni secondo semestre 2021 - estate nettunese 2021 Pubblicato il 01/01/2021 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda Documento Rapporto semestrale sui controlli interni secondo semestre 2021 Pubblicato il 01/01/2021 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda Documento Direttiva per l’esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000. Check list in materia di incarichi esterni e procedure negoziate ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 Pubblicato il 01/01/2021 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda Documento Accoglimento audit di riesame del rapporto semestrale sui controlli interni del primo semestre 2021 Pubblicato il 01/01/2021 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda Documento Rapporto semestrale sui controlli interni primo semestre 2021 Pubblicato il 01/01/2021 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda 2020 Documento Rapporto semestrale sui controlli interni secondo semestre 2020 Pubblicato il 01/01/2020 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda Documento Rapporto semestrale sui controlli interni primo semestre 2020 Pubblicato il 01/01/2020 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda 2019 Documento Rapporto semestrale sui controlli interni 2019 Pubblicato il 01/01/2019 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda Documento Rapporto semestrale sui controlli interni Pubblicato il 01/01/2019 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda 2016 Documento Rapporto semestrale sui controlli interni Pubblicato il 01/01/2016 Aggiornato al 16/04/2026 Vai alla scheda